Приложение 1. \r\nБУХГАЛТЕРСКИМ БАЛАНС КОДЫ
0710001
а 200_ г.
Форма N 1 по ОКУД Дата (год, месяц, число)
Организация
Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности
по ОКПО
ИНН по ОКВЭД \r\nОрганизационно-правовая форма/форма собственности \r\nпо ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ
384/385
Единица измерения: тыс.
руб./млн. руб.(ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес) \r\nДата утверждения Дата отправки (принятия)\r\nАКТИВ Код показателя На начало
отчетного
года На конец
отчетного
периода\r\n1 2 3 4\r\nI. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ \r\nНематериальные активы 110 105 182\r\nОсновные средства 120 9556 12883\r\nНезавершенное строительство 130 210 160\r\nДоходные вложения в материальные ценности 135 \r\nДолгосрочные финансовые вложения 140 300 300\r\nОтложенные налоговые активы 145 \r\nПрочие внеоборотные активы 150 \r\nИТОГО по разделу I 190 10171 13525\r\nII. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ \r\nЗапасы 210 6881 6494\r\nв том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 2463 2189\r\nживотные на выращивании и откорме \r\nзатраты в незавершенном производстве 3538 3722\r\nготовая продукция и товары для перепродажи 879 537\r\n \r\n\r\nтовары отгруженные \r\nрасходы будущих периодов 1 1\r\nпрочие запасы и затраты 45\r\nНалог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 450 380\r\nДебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 100 110\r\nв том числе покупатели и заказчики 65 72\r\nДебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 756 1002\r\nв том числе покупатели и заказчики 640 827\r\nКраткосрочные финансовые вложения 250 180\r\nДенежные средства 260 51 263\r\nПрочие оборотные активы 270 35 47\r\nИТОГО по разделу II 290 8273 8476\r\nБАЛАНС 300 18444 22001\r\n\r\nПАССИВ Код показателя На начало
отчетного
периода На конец
отчетного
периода\r\n1 2 3 4\r\nIII.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ \r\nУставный капитал 410 14000 14000\r\nСобственные акции, выкупленные у акционеров 411 ( ) ( 45 )\r\nДобавочный капитал 420 611 4029\r\nРезервный капитал 430 606 447\r\nв том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством \r\nрезервы, образованные в соответствии с учредительными документами \r\nНераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 45 167\r\nИТОГО по разделу III 490 15262 18598\r\nIV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА \r\nЗаймы и кредиты 510 33 46\r\nОтложенные налоговые обязательства 515 \r\nПрочие долгосрочные обязательства 520 \r\nИТОГО по разделу IV 590 33 46\r\nV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА \r\nЗаймы и кредиты 610 2540 2741\r\nКредиторская задолженность 620 564 453\r\nв том числе:
поставщики и подрядчики 250 103\r\nзадолженность перед персоналом организации 230 250\r\nзадолженность перед государственными внебюджетными фондами 22 28\r\n
\r\nзадолженность по налогам и сборам 3 6\r\nпрочие кредиторы 59 66\r\nЗадолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 15 21\r\nДоходы будущих периодов 640 \r\nРезервы предстоящих расходов 650 30 52\r\nПрочие краткосрочные обязательства 660 90\r\nИТОГО по разделу V 690 3149 3357\r\nБАЛАНС 700 18444 22001\r\n\r\nСПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства \r\nв том числе по лизингу \r\nТоварно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение \r\nТовары, принятые на комиссию \r\nСписанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов \r\nОбеспечения обязательств и платежей полученные \r\nОбеспечения обязательств и платежей выданные \r\nИзнос жилищного фонда \r\nИзнос объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов \r\nНематериальные активы, полученные в пользование \r\nРуководитель Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
" " 200 г. \r\n